一、 基本情况
1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的部门名称等情况。
可行性报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期目标及阶段性目标情况,主要预期经济效益或社会效益指标,项目总投入情况。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。项目受益范围分析;部门、地区需求分析,项目单位需求分析,项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想,项目预算的合理性及可靠性分析,项目预期社会效益与经济效益分析,与同类项目的对比分析,项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析,对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理能力,项目主要负责人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划,对财政预算资金的需求额,其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4、其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
文 档 作 者:______________________日期:___/___/___
开发/测试经理:______________________日期:___/___/___
产 品 经 理: _____________________日期:___/___/___
管 理 办:______________________日期:___/___/___
可行性分析报告
关键词: [此处加入关键词]
摘 要: 本文针对用户在电业管理中的技术需求,分析其需求在现有技术下解决的可行性,提出相应的解决方案。并分析项目本身的可行性。
缩略语说明:略
1 引言
1 .1编写目的
本文用于分析项目的可行性,包括项目在技术上的可行性及在资金、设备、人员以及用户需求等反面的可行性,以保证今后项目的顺利进行。
1 .2背景
略
1 .3参考资料
略
1 .4术语和缩写词
略
2 技术可能性
人员素质
略
技术基础
项目技术要求:略
本公司有开发技术人员_十人,其中专家级人员_ 人,设计人员_ 人及开发人员 _十人,可以形成指导、分析、设计及开发的全套技术工作力量;相对而言,
根据项目的技术要求是较低的:
界面编程要求是,略;可以看出,其要求没有超出现有开发的技术内容。
数据库编程要求是:略;现有的技术力量完全可以解决。
接口编码要求是:略;由于要求非常简单,技术上不会有任何问题。
协议要求是:略;从要求中可以看出需求方对需要的协议非常明确,并且非常愿意合作,所以,在明确了双方的责任,并且确定下来之后,问题完全可以解决。
软件基础
用户没有特殊的要求 。具体要求为:略。
3 设备可能性
资金
略
设备
略
资源
略
4 人员可能性
人员数量
略
5 系统工作量
目标需求
略
设计需求
略
设计工作量
总体设计工作量:略;
前台设计工作量:略;
数据库设计工作量:略;
接口设计工作量:略;
6 代码工作量
模块几组件数量
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
算法研究工作量:略;
数据工作量
界面工作量:略;
数据库工作量:略;
程序工作量:略;
7 档案要求及时间可行性
格式标准及测试要求
略
时间是否可行
由于用户的要求不是非常明确,经与用户协商,开发时间定为__天,由于中间要经过一个节假日,所以最后完成时间定为___天。
8 可管理性
管理项目
略
软件管理
略
英文报告格式 ·会议报告格式 ·读书报告格式 ·工作报告的格式
发展商概况:
我们是一支专业策划运作电脑专业市场的团队,近两年来在广东省内成功参与运作了几个电子专业市场,像沙井电子城,明和长安电子广场,斯高数码电子港。现又于今年独立成功运作了__头电子城项目,其招商效果在行业内有口皆碑。我们这个团队具有丰富的数码、电脑专业市场运作经验和强大的投资经营能力。
近来我们这个团队又加入一支生力军,广东省最大的电脑耗材批发商:深圳德胜公司。其客户资源遍布国内二十余省市,据行业内统计,广东省内的耗材经销商大约60%以上均由其直接或间接供货,这为我们电子专业市场的招商运作提供了丰富的客户资源和强大的影响力。
在清溪发展该项目的整体思路及宗旨:
凭着我们丰富的实际操盘经验和对清溪及周边数镇电脑产品消费潜力的把握及长远预测,我们更看好__城项目的后期收益。我们计划投资__年,在项目前二年多的市场培育期(包括招商期)投入资金300万元,2年收回成本,收益期8年,项目直接效益5000元。
本着企业发展自身的同时,为社会,为政府尽自己应尽一份责任的宗旨,特别在镇外经办王主任的引领和支持下,发展__项目显得更为任重道远。因此我们将更为努力把__城打造成一个代表清溪形象的“dg第一区域性电脑名城”。
第二章 珠三角电子专业市场概况
(一)珠三角电脑专业市场发展简介
目前珠江三角洲已形成以深圳、广州为龙头的it产品批发市场,而两地中间的dg则以电子制造业驰誉全球,其中尤以it产品为最,但dg的电子产品贸易行业则远远落后于它的电子产品制造行业。
而对电子生产资料市场(简称电子市场)而言,则形成以深圳华强为重心,以其它各区域性电子市场为补充的发展格局,致使大批dg、广州,珠海,惠州等地的电子产品生产厂家采购生产资料时亦不得不舟车劳苦地到深圳去。
所幸近年来dg的电子贸易行业已有急起直追之势,除了莞城内的东日(一、二期),东升、先科、方中、赛博、太平洋、天源、dg赛格等10个电脑城之外,又有__头电子城、明和长安电子广场、凤岗电子城、虎门电子城、常平电脑城、石龙电脑城等专业市场,dg境内这些专业市场的发展已遍布大半个dg。
在dg境内电子企业的分布有两个重心:一个是以长安、虎门、厚街为主的西部;一个是以清溪、塘厦为主的东部。西部地区有明和长安电子广场,虎门电子城,沙井电子城,而东部地区则只有凤岗电子城和__头电子城。其中凤岗电子城实际经营面积仅2500平方米,__头电子城又远离清溪、塘厦这两个电子厂家最密集的镇,__头本镇则基本上没有什么电子厂家,其采购客源大都来自清溪、塘厦。而清溪、塘厦作为dg的电脑产业重镇,拥有庞大的市场消费潜力却没有自己的电脑专业市场,实为一大遗憾。
现在,电脑市场已有向各镇发展的趋势,我们统计过,dg现在有一半以上的镇都有或大或小的电脑市场,这就进一步说明原以深圳华强北为霸主的it行业逐渐向dg区域化发展,更为重要的是清溪作为dg电脑产品生产基地拥有着巨大的消费市场,因此开设__城是整个it行业向着区域化发展的必然、亦是市场迫切需求的必然。
各镇的电脑专业市场相对于深圳华强北、莞城内的专业市场而言,具有租金少,商户生活低、运输成本少(低成本经营就可以把产品价格降下来),客户购物便捷等诸多优点,有优势和潜力争取到所在区域的终端消费商户。
(二)、部分周边市场租赁条件一览表
__城项目发展的必要条件和潜在的商机及前景
(一)__头电子城及塘厦电脑城对塘厦发展电子城项目的影响
在dg东部,电子生产企业的分布以塘厦和清溪为主。__头镇在上个世纪90年代以发展房地产为主,而现在其房地产行业越来越不景气,这一届的镇政府领导则把发展重心放在商贸和产业上,在__头镇内兴建十大专业市场,一方面希望通过十大专业市场带动__头镇相关商贸行业的发展,促进各市场所在区域租赁业、运输业、餐饮业、百货业等的发展,另一方面也希望以这些专业市场为契机,通过改善这些行业的市场投资环境,带动这些行业的相关产业的发展。
以__头电子城为例,现有760个铺面,已出租的有720个铺面,其中经营电脑及相关产品的商户约为345家左右,__头电子城在选取位置和前期招商方面有其成功的方面,但总体而言有着许多的不足,成功之处在于它选取位置在交通要道,地势开阔,停车方便,地价便宜,开发成本低。不足之处在于:一、它地处樟洋工业区,远离闹市区,而电脑产品销售对象一方面是厂家、企业,另一方面是居民、学校等,这种位置很难带动人气,也很难吸引居民来消费;在__头镇中心又早开有一家地理位置相当便利的湘江电脑城,许多用户都到哪购买用品,这使__头电子城原本惨淡经营的电脑商户们更是雪上加霜;二、__头镇一直来是以发展房地产为主,其本镇的电子、电脑企业和其他企业都很少,没有太大的消费市场,据不完全统计,现在到__头电子城采购的客流中,百分之六十都来自清溪;__头电子城有相当的面积经营电脑产品,规模如此之大,而消费市场又如此之少,如果__城一开设经营,那么__头电子城的发展就麻烦了。
塘厦镇毗邻于清溪,但塘厦电脑城的位置离清溪镇中心却很远,同时它的发展商天宇恒公司是为了阻挡外界不在塘厦、清溪开设电脑城而采取的一种“舍卒保帅”的做法,所以在规模上、资金上、经营管理上投入得微乎其微,很难形成气候。
综上所述,作为定位为区域性电脑商城的__城,__头电子城和塘厦电脑城在其经营上构不成任何威胁,但在诸多方面反到有利于它的发展:一、__头电子城、塘厦电脑城及较远的凤岗电子城和湘江电脑城都处在dg地区东部的电子、电脑生产基地地带,这种大气候的形成更增强了商户们到这一地带投资经营的巨大信心;二、__头电子城和塘厦电脑城经营电脑产品的商户大多数客户都来自于清溪,他们为防客户流失和更好地近距离为客户服务,就会在__城开分店,这就为__城的招商成功积累了基础,也促进了__城后期的繁荣稳定发展;三、如果在__城确实买不到需求的产品,商户便可以到这两处找货源供给客户,这无疑对__城是一个很好的供需补充。
(二)__城项目发展的必要条件
综合考虑其它几个电子市场的发展,结合清溪本镇的情况,我们得出结论:在清溪发展电脑专业市场必须满足以下几个条件:
1、当地政府的大力支持
这主要是考虑到__城定位为区域性电脑专业市场,主要消费圈为清溪本镇,这就离不开政府在政策上、在宣传推广上、在协调当地各电脑产品生产厂家进驻__城等方面给予大力指导和支持。
2、一支有丰富专业市场运作经验的团队去发展运作这个项目
这个项目成功的先决条件就是招商,招商成功亦就意味着市场成功了一半。而没有一支经验丰富的专业团队,就不可能把握住行业的市场心态,商户的流动意向,也就不可能把握住最佳的招商时机。招商工作讲究一鼓作气,一气呵成,一旦延误战机,则势必影响整个项目的投资和发展。我们目睹过几个不错的项目的失败,都因没有专业的团队运作而导致。像:dg埃迪玛,宝安区创业电子城。
3、__城在选址上的要求
由于电脑专业市场是一个特殊的行业,所以在选址等方面要求较高,一般所选位置不能太偏僻,要有一定的人气,这将给招商和电脑城前期的经营带来很大的便利。综上所述,__城的选址最佳区段应在人气较旺、交通发达的香芒西路两侧。
(三)__城项目发展的商机及前景
通过一年来我们这个团队对dg各镇的详细调研及对__头电子城成功操盘运作的经验来看,目前清溪是最适宜发展中型规模专业市场的一个镇。不仅是因为其本身的基础设施、交通便利、厂家密布等诸多条件,更有镇政府对此项目的高度重视和大力支持以及清溪各界人士对它的渴盼和厚爱。
1.以电脑产品为例的消费购买潜力
__城能够幅射的区域内人口及企业数量
镇人口总数是104。2万人,平均按每人200元/年的最低it年消费量保守估算:
104.2万人_200元/年=2。084亿元/年
则目前每年就有2。084亿元的消费规模(此数字还不包括各个厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费),而且这个数字近几年来还在以每年30%的速度向上增长。
注:中国__年it年零售消费总是是1800亿(包括个人、家庭、个事业等零售消费),按13亿人口计算,中国人均it零售消费量应在138元左右,而广东省的人均消费量是全国的4---5倍。
按it行业内平均15%(除税及交通、租金、通讯、吃饭、人员工资等)的纯利润计算:
2.084亿元/年ⅹ15%=3126万元/年
每年就有3126万元的利润规模,塘厦电子城单层面积为1500平方米,可容纳134家客户:
3126万元134户=23。3万元/户
每户每年就有23。3万元纯利润购买潜力。
而以上还是直接计算清溪周边五镇,没有包括观澜、光明、谢岗等,其实稍远一点的镇多少还是可以幅射一部分的。且以上数字还没有包括五镇中厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费。可见周边数镇对电脑产品具有庞大的市场购买潜力,远远能满足得了清溪电子城___方米的经营规模,这一点对商户而言有着无穷的吸引力。而随着it消费水平的上升,更会使__城做旺,有更广阔的发展前景。
2.__城项目的市场定位
__城项目的市场定位应非常明确,综合了各种因素考虑,先期定位以清溪本镇为中心,力争把整个清溪镇的市场基本开发出来。待它迈向成熟时再加大力度辐射到塘厦、凤岗、樟大头等周边几个镇,从而形成对整个dgit行业造成巨大的影响力。
3.__城项目的发展前景
__项目的发展可以按时间的先后顺序由招商开始分成四个阶段。
在招商期间,__城有一个重要的商户来源,就是__头电子城。现在__头电子城中商户的大部分生意均来自清溪,那么清溪如果建立电脑专业市场,__头电子城中大部分有实力的商户就会在__城设立一个分店,占据一个位置,然后观察哪个电脑城更适合自己的发展,再决定到哪个电脑城中去。这一点和明和长安电子广场与沙井电子城的发展极其相似,当时沙井电子城刚刚开业,商户的生意和心志都不稳定,这时明和长安招商,沙井的商户去了近300家。另外据我们在__头招商时各地的商户淡起对清溪、塘厦的感觉而言,到__城开业时,商户进驻率一定能达到96%。
在开业后的市场培育阶段,鉴于清溪具有雄厚的市场基础,如果招商和初期经营得当的话,其商户的生意一定会很火爆。这就要求招商时不仅要吸收一些大户,而且产品的门类一定要齐全。
一年半后,电脑城经营应完全稳定,可能在其一楼开发__城二期工程,这实际上应称得上__城的发展期。
若干年后,dg的电脑贸易行业一定会和深圳华强北平分秋色,__城辐射力亦会从一镇的市场扩长到其周边数镇,商户们的红火生意区域跨度也会愈来愈广,这也是__城发展的成熟期。
第四章、__城的选址
和投资经营合作
在选址上,我们步行走遍了清溪的大街小巷,考察了许多楼盘、路段甚至考虑了不同的合作方式,但最终选择了现在的地方做专业市场。
一)重新建楼的设想
清溪镇作为dg电脑、电子生产强镇,多年来镇政府和居民都渴盼拥有一个属于自己的电脑专业市场,但镇政府考虑到清溪镇地隅偏僻,外镇来此采购量基本不大,而本镇又无法承载一个大规模电脑市场的供求,以政府名义搞一个小规模的电脑城又觉得意义不大,同时国家政府最近在搞项目方面对地方政府控制力度明显加强,因此要像__头电子城合作那样可能性不大。
(二)荔横商业广场
这是我们目前在清溪镇找到的较理想可做电脑专业市场的楼盘,其地理位置相当便利,但楼盘业主一再声明其楼盘己出租开超市,无法再出租做电脑城,同时它一、二层加起来的面积达二万多平方米,如此大的规模在清溪来说确实给招商带来巨大的压力,承担的各种风险会很大,经过权衡再三最后选择了放弃。
(三)大利正街
大利正街两旁商铺经过数年的发展,逐渐形成了以五金、电子工具、电脑销售为主的商贸地带,给人的感觉是有了一点小气候,但是它所处的位置人气还是不够旺,附近的企事业单位和各厂家相比而言也较少,但作为电脑市场这一特殊的行业来说,较旺的人气、便利的交通、周边拥有众多厂家对它的经营发展起到了至关重要的作用,同时也没有好的楼盘适合做电脑专业市场。
(四)香芒西路两侧
香芒西路是清溪对外出口的咽喉之地,交通发达、商业繁荣、日人流量较多,同时香芒西路两旁汇集了众多的厂家,这为电脑市场近距离消费提供了得天独厚的消费群。更为重要的是位于香芒西路青青旅业旁有一个约为___方米的二楼楼盘,由于__城定位为区域性电脑专业市场,所以它适中的规模和市场消费就显非常相得益彰了。如果规模太大,经营商户较多,而实际购买力疲软,势必会造成“僧多粥少”的恶性竟争后果;如果规模太少,又不利于市场的发展和用户的购买,因为规模太少,势必引起许多的品种不齐全,无法满足用户们的需求;同时商户们也会凭“物以稀为贵”而抬高货价,这就使用户们失去了到电脑城寻求物美价廉产品的意义和信心,对电脑城长期的经营和发展是非常不利的。
(五)__城的资经营合作
在现有楼盘的基础上做电脑专业市场,我们计划与开发商以租赁的形式合作,政府能给予大力支持。
第五章、 清溪电子城具体投资、经营计划(略)
第六章、清溪电子城项目经济效益分析(略)
(1)项目资金投入预测表(单位:万元)
(2)项目租赁收入预测表(单位:万元)
注:(1)本表格完全按90%的入驻率计算:
(2)一、二层均按60元/平方米月平均价格(除税后)计算。
(3)按90%的入驻率计算,两层总租金是:14000平方米_60元/平方米/月_90%=75.6万元/月
(4)本表没有计算租金的增值递增。
(3)项目以时间为线的收支预测平衡表:
由上述两个表格可知:
① 发展商的租赁收入到第17个月后趋于稳定,每月的租金收入大约为:75.6万元
② 发展商到第35个月后推广及工程投入趋于稳定,每月为5万元。
(收支预测平衡表附后)
综上所述:
由所附收支预测平衡表可知,公司前期需投入大量资金作市场开拓培育,到第五年能完全收回投资,以后每年的纯利润为847.2万元。
收支预测平衡表(单位:万元)
四、 项目的社会效益分析
本项目除了具有明显的经济效益、风险小等特点外,更具有多方面的社会效益:
一、提升清溪的知名度
清溪的经济综合实力,居民的经济水平,企业的密集度,电子厂家的数量均处于dg前列,但一直到现在都没有一个与自己经济强镇相匹配的电脑专业市场。__城的兴起,不仅填补了清溪这方面的空白,并必将提升清溪的品牌形象。
二、改善清溪对电脑生产厂家的投资环境
电脑专业市场的兴起,给生产厂家采购生产原材料带来方便和实惠,这必将吸引更多的厂家落户塘厦。
三、推动清溪信息产业的发展
在清溪镇建设一个电脑城,必将带动清溪信息产品使用的普及,推动清溪科技信息产业的发展。
四、为清溪直接提供至少900个就业机会
该市场开业,按保守估计至少可以为清溪直接提供3000个就业机会,这还不包括带动其它附属产业发展所产生的就业岗位。
五、为政府直接创税增收
保守估计每年可为政府至少带来960万元的税收。
六、使清溪镇由电脑产品生产基地向产销并重的方向转轨
该市场的开设,势必会吸引当地一些电脑产品生产厂家进驻,从而为他们向外销售推广提供了一个很好平台
七、带动周边一批包括餐、娱乐、运输等行业的发
除了上述比较明显的社会效益,__城的建设必将对清溪的教育、信息技术的应用等产生深运的影响,对清溪的下一代科技意识的熏陶产生作用。
第五章 总结
根据以上分析可以清楚看出, 在清溪发展电脑城项目所必须具备的内部基础清溪镇已经非常成熟,而且目前外部条件又是最佳时机,该项目把握市场明析,定位准确,投资风险小,经济、社会效益回报丰厚。
因此可以说:
__城项目在技术、经济上是切实可行的!
__城项目投资是没有风险的!
__城的投资回报是丰厚的!
关于系统工程的可行性分析报告
导语:可行性分析报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
1、引言
1、1编写目的
随着房地产的发展,房价也随之越来越高;且随着经济的发展,外出务工的人员的流动性也大大增强,租房成为了大部分人的选择。物业公司对房屋的管理也需更加规范和专业。一个能够使其实现管理系统化、规范化、自动化的计算机系统就显得很有必要。利用计算机技术实现管理系的自动化,规范化就是这个问题最好的解决方法。作为房地产公司和物业管理公司的管理者,希望能够对房屋租赁事务管理的整个流程状态,信息资料的情况了如指掌,使其可以做出科学的决策。作为工作人员期望能够避免繁琐的手工操作,甩掉传统的手工记录方式,达到事半功倍的效果。
同时,通过为系统的开发者和系统可能的用户单位编写可行性研究报告,初步估算开发该系统的人员数量、时间和费用,以此来决定该方案是否有效、可行。在很大程度上减少了今后的工作中可能出现的麻烦。
1、2项目背景
软件名称:房屋租赁管理信息系统
项目的任务提出者:×××××
项目的任务开发者:×××××
项目的用户:物业公司或房产中介及租户
实现软件的单位:×××××
与其他软件或其他系统的关系:×××××
原有系统是基于公司的局域网存在的,仅限于物业公司或房产中介内部,本系统是基于原有系统的基础上开发基于web页面的系统,使租户能通过internet查看自己租房的信息。
1、3定义
asp:(activeserverpages)是微软公司推出的一种用以取代cgi的技术,基于目前绝大多数网站应用于windows平台,asp是一个位于windows服务器的脚本运行环境,通过这种环境,用户可以创建和运行动态的交互式的web服务器应用程序以及edi(电子数据交换)。
sql:structuredquerylanguage
1、4参考资料
卫红春.信息系统分析与设计[m]。西安:西安电子科技大学出版社,2003、
刘斌,张军。asp。net+sqlserver。动态网站开发案例精选。北京:清华大学出版社,2005、
[3]黄梯云,李一军。管理信息系统。北京:高等教育出版社,2007、
[4]梁刚,赵伟,丁文珂。基于内容的个性化网站设计[j]。开封:教育学院学报,2006,(04)。12-15、
[5]张龙祥等。数据库原理与设计[m].北京:人民邮电出版社,2002、
[6]陈语林等。asp。net2、0程序设计[m].天津:中国水利水电出版社,2006、
2、可行性研究的前提
2、1要求
功能:此系统分为前台管理和后台管理。前台管理是美观友好的操作界面,供用户浏览信息,包括查看房屋基本信息、查看租户基本信息、租户查看租房费用信息、打印报表、打印缴费单、给租户发送欠费信息邮件等功能。后台管理是提供给管理员的,包括权限设置、房屋信息管理、用户信息管理等功能。
性能:有较高的容错性,稳定快速,实时控制。
输出:欠费清单、缴费单、数据报表等。
输入:房屋信息,租户信息,租房信息等。
基本的数据流程和处理流程:见下文。
安全与保密要求:通过权限的设置对不同的用户提供不同的数据,以保证数据的安全性和保密要求。对断电、死机、系统崩溃等问题有有力措施以保障数据不受损失。
与软件相关的其他系统:本系统基于windows_p操作系统,以asp。net为技术平台,采用acess2003为其数据库开发系统。为了给决策者提供依据,购买统计软件如e_cel或spss的接口与开发的系统相连,生成简洁明了的数据图形。
完成期限:预计时间2个月。
2、2目标
实现一人一机即可完成房屋的租赁业务,节省了人力资源和业务处理的时间。通过与数据库连接,使数据更加可靠、准确,提高了业务处理的质量,节约了成本。通过与internet连接,为租户提供了一个友好的'交流平台,使租户足不出户就能了解自己的租房信息。公司管理层通过系统可随时了解到房屋的租赁动态及公司的业务信息,为管理者提供了决策依据。业务人员在处理业务时能在系统中搜索到需要的有关信息,能为租户提供更全面的信息,提高了服务的质量和工作的效率。
2、3条件、假定和限制
建议开发软件运行最短寿命为5年,进行系统方案选择比较的期限为1个月。开发系统的经费自己筹集。未经作者允许,禁止非法传播、复制,违者追究法律责任,后果自负。在主频为2、53ghz的cpu,具有显卡,内存在1gb以上的个人电脑上开发系统。使用access2003开发数据库,在microsoftvisualstudio2005中通过c#编写程序代码。本软件在装有windows_p操作系统的环境中运行。可利用的信息和资源:建议开发软件的投入使用的最迟时间是2023年10月1日。
2、4可行性研究方法
建议本系统的研究主要集中在是否能够为房屋租赁的日常工作带来便利,能否减轻工作量,能否处理大量数据,最终提高工作效率。
2、5决定可行性的主要因素
决定可行性的主要因素包括:调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。
3、对现有系统的分析
3、1处理流程和数据流程
业务员登录后,查看当前已登记的房屋信息,已出租的房屋信息,租赁房屋的租户信息。有新租户租屋时,及时登记新租户信息,并告知相关信息。租户缴费时,将缴费记录计入系统,并打印缴费单。查看租户缴费信息,发现有欠费3月以上的租户,打印催款通知单通知租户及时缴费。月底可通过系统打印所有财务报表,方便管理层了解相关信息。系统能打印租户清册,以便一览租户信息。
具体流程见下图。
3、2工作负荷
现有系统所承担的工作只能实现档案管理的简单功能,已无法适应目前工作中处理大量数据的功能。
3、3费用支出
由于现有系统的工作负荷超载,在现有系统上投入的人力,设备,空间,材料等与其他的一系列支持性服务越来越大,导致公司费用支出巨大,不利于公司的盈利。
3、4人员
现有系统需要档案管理员2人、熟悉windows操作系统的业务员2人、财务人员3人和统计人员2人。
3、5设备
局域网内的所有计算机,打印机等。
3、6局限性
只有物业公司或房屋中介的工作人员才能与系统进行交互,租户要了解租房有关信息,必须通过业务人员才能得到有关信息。且当前系统无法对数据进行智能管理与备份,所以需要设计完成适合当前使用的新系统。
4、所建议技术可行性分析
4、1对系统的简要描述
该系统是基于microsoftvisualstudio2005开发环境和使用access数据库开发的、全面面向物业公司、房屋中介及租户的关于房屋租赁的管理信息系统。系统在安装了windows_p操作系统且与internet连接了的个人电脑上使用。
4、2处理流程和数据流程
业务员登录后,查看当前已登记的房屋信息,已出租的房屋信息,租赁房屋的租户信息。有新租户租屋时,及时登记新租户信息,并告知相关信息。租户缴费时,将缴费记录计入系统,并打印缴费单。查看租户缴费信息,发现有欠费3月以上的租户,打印催款通知单通知并发送邮件给租户提醒及时缴费。月底可通过系统打印所有财务报表,方便管理层了解相关信息。月末,系统自动生成收费日记账和数据统计报表,财务部生成财务报表上交经理办公室,供管理层做出决策。系统能打印租户清册,以便一览租户信息。
租户登录系统后,能查看未出租的房屋信息和自己租房的相关信息,可以查看缴费历史记录和欠费信息。
具体流程见下图。
4、3与现有系统比较的优越性
通过与internet连接,为租户提供了一个友好的交流平台,使租户足不出户就能了解自己的租房信息。公司管理层通过系统可随时了解到房屋的租赁动态及公司的业务信息,为管理者提供了决策依据。
4、4采用建议系统可能带来的影响
4、4、1对设备的影响
若当前设备cpu不低于cpupⅲ,内存不低于256kb,则对当前设备无影响。但建议使用最先进的设备来配合系统的技术。
4、4、2对现有软件的影响
若当前系统版本不低于windows2000,则对软件无影响。
4、4、3对用户的影响
要求用户单位操作人员熟悉软件运行的基本环境windows操作系统。
4、4、4对系统运行的影响
(1)用户的操作严格按照系统要求规程。
(2)要求针对不同用户创建多种登录方式,分权限管理。
(3)数据应由系统管理员手动输入系统,普通用户无权输入数据。
(4)对数据有保存的要求,并且对数据存储、恢复的处理。
(5)输出的报告以报表的形式打印出来。
(6)系统具有备份与恢复功能。
4、4、5对开发环境的影响
用户需在windows2000及以上的操作系统中安装microsoftaccess2003及microsoftvisualstudio2005、
4、4、6对运行环境的影响
需要的计算机的资源是cpupⅲ、内存256kb以上。
4、4、7对经费支出的影响
需要经费包括:开发系统所需的经费、购买相关软件接口的经费、升级计算机性能所需经费和连接internet所需经费。
4、5技术可行性评价
就目前使用的软硬件设备和开发技术来说功能目标能达到。为满足需求,需要软件工程师2人,系统分析师1人和系统测试员1人,在规定的2个月期限内能够开发完成。
5、所建议系统经济可行性分析
本系统是为了改善原有系统在经费支出过高和低效率的缺点的,所以新系统一经使用在经费支出方面一定会得到很好的改善,用户在使用了新系统后只需要花一定资金购买一部分计算机与软件就能实现自动化。
5、1支出
5、1、1基建投资
购买计算机15000元,购买软件2000元,购买软件接口4000元,总共21000元。
5、1、2其他一次性支出
开发系统的开发人员的费用共20000元。
5、1、3经常性支出
系统运行费用,包括系统维护费、设备维护费和消耗材料费5000元/月。年支出为:5000×12=60000元/年。
5、2效益
5、2、1一次性收益
开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减,如资源要求的减少,运行效率的改进,数据进入、存储和恢复技术的改进,系统性能的可监控,软件的转换和优化,数据压缩技术的采用,处理的集中化/分布化等。
5、2、2经常性收益
资源利用的改进,管理和运行效率的改进以及出错率的减少等。
5、2、3不可定量收益
管理人员决策及时、准确、更科学化,使企业上下级的信息流通结构更趋合理。增强了企业的竞争力,提高了客户满意度等。
综合以上信息,通过使用本系统估计得到的年收益为80000元,使用系统5年共收益80000×5=400000元。
5、3收益/投资比
根据以上信息,使用本系统得到总收益为400000元。第一年投资为101000元,今后的每年投资约为60000元,使用系统5年总投资为101000+60000×4=341000,所以在计算收益/投资比时不涉及这部分费用。
综上所述得到收益/投资比为400000÷341000=1、17、
5、4投资回收周期
根据对支出和收益的分析知道在第二年收益即可大于投资。
5、5敏感性分析
考虑到信息行业的快速发展,系统的更新速度可能跟不上经济发展的变化,且现在社会上的软件的生命期一般为3-5年,本系统设计使用年限为5年,足以应对软件的更新换代。根据目前市场上普遍的计算机硬件配置,完全能够满足系统的要求。
6、社会因素可行性分析
6、1法律因素
在其满足真实、安全的情况下并未违反什么法律,潜在的危险在客户及房屋重要信息的泄露,系统在安全方面必须要做到有效保证。
6、2用户使用可行性
本软件系统操作简单,运行方便,用户一般不会出现使用上的困难。且用户单位原来就使用了系统,能够很好的适应新系统。现在个人电脑已经很普及了,越来越多的人接受并开始依赖网上业务,租户能够使用该系统也是完全有可能的。
7、其他可供选择的方式
可购买市面上的网上商城网站源码,虽然这个方案可以节省网站的开发时间和减少开发人员,但是对源码并不熟悉,可能会引起维护和扩展性的问题,而且现成的代码在功能和结构上并不一定符合本项目的需求,很可能需要开发人员对已购买的系统进行二次开发,难以估算额外成本。
8、结论意见
经过对可行性研究报告的研究,我认为我们的软件开发在经济上和技术上都是完全符合客户要求的,所以能够立即执行软件的开发,并达到客户的目标
一、时代背景:
根据有关体育健身休闲资料显示: 21世纪,随着人们自我保健意识的强化,将是体育健身休闲业走向更加发展、更加辉煌的世纪,人们不仅在饮食、睡眠、心态等方面进行保健,更重要的是在体育健身方面加强了锻炼活动。不难预测,中国的体育健身休闲业在全世界后来居上,随着体育健身休闲热的兴起,国内将出现一个庞大的消费市场。
二、市场分析:
体育健身休闲,对社会消费需求结构有较好地适应性,改革开发以来,城市居民收入大幅度增长,初步具备了或已经具备了走出去蹦一蹦,玩一玩,活动活动的物质条件,而且实行“双休日”和其他节日改革之后,城镇职工,每年有一百多天的时间,在有钱很有闲的条件下,社会各消费阶层特别是青少年这个阶层,都想选择合适的体育健身休闲项目进行保健休闲。运动休闲项目早在上世纪90年代末就已成为商家热衷的投资项目。当时滚轴溜冰、乒乓球馆也曾风靡一时,但都未经受住市场的考验。不少业内人士认为,由于滚轴运动较为时尚,顾客大多是青少年,因此无法持久。而乒乓球的运动量较小,也没能走远。羽毛球正好介于两者之间,一方面其运动量较大,在休闲的同时能够很好地达到健身的目的;另一方面它民间普及率广,老少皆宜。一个便宜三个爱。体育健身休闲运动是一个长期坚持的项目,它的投资是一次性的,基本没有进货成本和货物积压的烦恼,一旦拥有稳定的客户群。
目前,化州市羽毛球馆的基本情况是:全市仅有市府羽毛球馆1家,按照羽毛球场地标准,其有6个羽毛球运动场地。根据该馆经营状况,市府羽毛球馆全天开放(早上八点半至晚上十点),收费均为13元/小时,运动期间运动器械自备(羽毛球拍和羽毛球等)。因此,发现我市羽毛球体育健身休闲项目发展存在问题是:1、球场少,出现一大部分市民租不到场地。2、包场。市府羽毛球馆今年开春至九月份左右,晚上的活动时间就给个别市民长时间包场,所以晚上就基础是一小部分人暂用了整个场地。3、缺乏相当的激励机制或者是会员卡优惠机制。影响了大部分客源接续。
三、球馆经营分析
(一)投资金额约 万
标准羽毛球场地的尺寸(含周边)为:15m×7m=105m2。场地双排布置,中间设置休息地带2m,球场宽度边线离建筑物外墙边线为1m,场与场之间的距离0.5m。
8个羽毛球场地的球馆建筑面积为:105×8+20≈1__ m2。(60m2为总台、营业场所、洗手间)。
球馆的结构、地板:结构为砖墙普通抹灰、铝合金门窗、瓦面为铁皮瓦面、地板为塑胶地板。造价:在此设定场地是租赁,不计入造价,按月交租金,租赁期限 年
投资造价:在此设定土地是租赁,不计入投资,按月交租金,租赁期限30年。,塑胶场10000元一个球场,钢结构600元/ m2,水电元/ m2,设备(家具、网等等)20元/m2。总造价约为150万人民币。
(二)羽毛球馆营业分析
1、球场馆出租价格
周一至周五:7:30—17:30,15元/小时;
节 假 日:7:30—17:30,15元/小时;
周一至周日:17:30以后,20元/小时;
短期包场以及长期包场具体定价。
2、球馆场地出租时间
经观察分析,球馆场地出租时间计算如下:
球馆每年的1、2、3、4、11、12月为淡季, 5、6、7、8、9、10为旺季,白天淡,夜晚旺。每年除开法定假期正常营业
3、电费支出
8个球场使用个,考虑到风扇等其它用电平均每个球场千瓦。
4、饮料、羽毛球等销售年收入:
5、广告费支出:1000元/年。
6、每月土地租金:500元/月×12月/年=6000元/年;
7、每年人工工资:1人×1000元/月×12月/年=1__元/年;
8、每年工商、缴税:元/月×12月/年=元/年;
1、各球馆的营业价格基本上在
周一至周五:8:30—17:00,10~15元/小时,选用10元/小时;
节 假 日:8:30—17:00, 25-45/小时,包场25元/小时,选用28元/小时;
周一至周日:17:00以后,25-45元/小时,包场25元/小时,选用28元/小时。
2、球馆场地出租时间
球馆场地出租时间计算如下:
球馆每年的1、2、3、4、11、12月为淡季, 5、6、7、8、9、10为旺季,白天淡,夜晚旺。
每年365天,球馆放假时间5天,周一至周五时间有250天,节假日时间有约110天。
周一至周五:8点30分~18点最淡,基本上无人打球,球馆出租时间计4小时/天,全年8×250= 小时;
18点~20点、22点~23点次之,淡、旺季时各有10%、50%球场出租,即这时出租场地 ~ 只,时间3小时,球馆出租时间平均 × = 小时/天,全年 × = 小时;
20点~22点是每天最好的,淡、旺季时各有40%、90%以上的球场出租,即这时出租场地 ~ 只,时间2小时,球馆出租时间平均2× = 小时/天,全年 × = 小时。
节假日:10-22点,淡、旺季时各有60%、90%球场出租算,时间为12小时,每个场地出租时间平均9小时/天,球馆平均 = 小时/天,全年 = 小时。
3、灯光照明
每个球场每边使用400瓦灯泡2个,每 个球场使用400瓦灯泡22个,共使用灯泡 个,每个球场平均 ×400/20=880千瓦,考虑到风扇等其它用电平均每个球场1.2千瓦,电价1.0元/千瓦/小时。
4、年经营收入
4.1、球场出租年收入: × + × + × + × = 元/年;
4.2、饮料、羽毛球等销售年收入:经与市较大的部份球馆工作人员了解,销售额收入夏天(旺季)也不会超 元/月,冬天(淡季) /月左右;利润率在 %左右,平均月销售利润在 元左右。 元/月×12月/年= 元/年。
4.3、其它收入: 元/年(广告费)。
1—3项合计年收入: + + = 元/年。
5、年经营支出及利息、折旧
5.1、设定每年土地租金: 元/月×12月/年= 元/年;
5.2、每年人工
工资: 人× 元/人/月×12月/年= 元/年;
5.3、每年电费:( + + + )小时×1.2千瓦/球场/小时×1元/度×= 元/年;
5.4、每年维修费: 元/月×12月/年= 元/年;
5.5、每年工商、缴税: 元/月×12月/年= 元/年;
5.6、每年卫生防疫:2.5元/年/平方米×2200平方米+60元/年/人× 人(体验费)=元/年;
5.7、其它(电话、水费等): 元/月×12月/年= 元/年;
5.8、每年利息、折旧 元/年
1~8项合计开支: + + + + + + + = 元/年。
由此可见,球馆年利润: - =
(二)、风险分析
1、固定成本较高:球馆的变动成本只有电费一项,而固定成本年达 元,占总成本支出的95%以上。如果营业额减少,其成本支出并未有相应减少多少,意味着存在一定的风险。
2、营业时间的太短。羽毛球馆一般晚上生意火爆,白天则空闲。诺大的场地闲置,经营不当的话付出的租金得不到应有的回报。
四、经营策略
1、加大宣传力度,扩大宣传范围,讲究宣传技巧,落实宣传措施。
2、通过电视、广播、报纸和大众媒体进行不断地反复宣传。
3、利用本市和其它城市的沿街厨窗、灯箱、板报等形式进行宣传。
4、举办各种羽毛球赛事,依靠企业赞助,培养体育人才,扩大球馆影响。
(三)项目实施计划
1、__年5月前完成球馆主体,__年6月完善设施的配套,__年7月前球馆投入使用。
2、项目设施保证:
化州总人口140万,其中市区人口30多万。市区体育运动爱好者约9万,其中羽毛球爱好者约8000人。市区居民平均月收入__元。羽毛球爱好者主要是公职人员,以公务员居多,其他人员以成功商人、中薪阶层为主。
因此,初步预测:全市社会各消费阶层潜在客户大约 人,其中青少年客户 人、中老年客户 人。伴随着化州市市民对羽毛球运动爱好热度的提高,羽毛球馆的建设应当相应加强,在运动场地上予以保证。 因此,投资体育健身休闲业大有可为,投资羽毛球馆市场前景广阔。
酒店管理系统可行性分析报告
1. 引言
1.1 编写目的
酒店发展电子商务,是对客源市场的战略考虑,是市场竞争的新优势,课提高酒店的综合竞争力。正是在这样的前提之下,开发酒店管理系统,其目的是提高酒店管理的效率和效益,减少劳动力,节约资源,从而降低公司的运行成本。
1.2 背景
a.开发软件名称:酒店管理系统。 b.项目任务提出者:三维连锁酒店。 c.项目开发者:计算机和通信专业团队。 d.用户:所有的酒店或者宾馆。 e.实现软件单位:计大101 f.项目与其他软件、系统的关系
本系统采用sql server2005数据库、b/s结构,完全支持多用户操作;可运行于windowsnt/2000 server平台,有良好的兼容性。本项目是采用c#语言编程实现,客户程序建立在windows _p系统上。
1.3 定义
网上订房:主要是客户用来在网上预订房间,为客户提供便利。
酒店公告:主要是酒店用来发布最新优惠信息和其他新闻。
查询功能:主要是方便酒店管理人员查看房间的使用情况,方便调整房间。 意见管理:主要是提供给酒店管理客户意见的平台,以便更好地运营。
1.4 参考资料
(1)吴玲林 《sql server 2005程序设计》河南工业大学出版社 (2)金静梅 《c#程序设计》 河北工业大学出版社
2. 可行性分析的前提
2.1 要求
主要功能:为客户提供各种餐饮服务,提高酒店运行效率和服务水平。 性能要求:客户提供的信息必须及时的反映在酒店的工作平台上。客户的定单必须无差错的存储在酒店的主服务器上。对服务器上的数据必须进行及时正确的刷新。
输入要求:数据完整,详实。 输出要求:简捷,快速,实时。
完成期限:预计六个月,即截止2023年9月20日。
2.2目标
开发酒店管理系统实现各种要求,它能够拓展经营空间,降低运营成本,
提高管理和决策效率。系统同时也能节约客户的时间,客户可以异地订房和网上付款,方便快捷。
2.3条件、假定和限制
2.4进行可行性分析的方法
本次可行性分析是按照前面给出的步骤进行的',即按照复查项目目标和规模,研究目前正使用的系统,导出新系统的高层逻辑模型,重新定义问题这一循环反复过程进行的。
包括调查研究、系统分析、模型方法等
2.5评价尺度
本次项目费用不多,开发时间不长,5个月,使用非常方便。
3酒店管理系统的技术可行性分析
3.1对系统的简要说明
由于网络的普及,很多人都体会到网络带给我们的便捷,人们会通过网络信息来实现这些需求,这个系统基本设计思想就是把整个系统按照实现模块进行分解,利用asp编程,数据库选用的是sql sever 2000。开发出的系统具有库存酒店管理功能,能高效管理宾客住宿信息,统计每年、每月、某天的客房住宿情况,对财务信息进行统计、分析,能够有效分析出酒店酒店的收入与支出,以及对工作人员的管理等。
3.2酒店管理系统数据流图
3.3酒店管理系统的数据字典
一 项目简介
冷饮吧是一个为打造标准化、人性化、校园区域化的第三产业项目。 冷饮吧拟位于长沙理工大学后门附近,单间店面经营。本项目的建立不仅可以满足校区内人员及周边居民等的消费需求,亦可借助周边交通中转站的人流来提高经营范围。
二 项目背景
宏观背景:(行业发展趋势)
随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,全国冷饮小吃企业一直保持高速增长的态势,已成为我国消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的行业之一。饮食行业作为第三产业,是国家大力倡导和重视发展的行业。同时国家的鼓励政策也为大学生创业造就了条件。
微观背景:(自身创业条件)
1、新的社会环境下,大学生就业形势已日渐严峻,为此,国家为鼓励大学生创业出台了一系列的优惠政策,大大减小了投资风险。
2、就目前经营中的商家来看,大部分也以单一的店面式经营为主题销售,科竞争空间大,主要经营对象为学生群体,销售量大。
3、入主这一行业门槛较低,规模小,投资低,也便于管理,对于刚进入社会的大学生来说,比较了解这一消费群体的需求,便于资金操控。
三 市场调研
1、市场背景分析
本店附近有大学、中学以及健身房,人流量大,消费人群基数大,有较强的消费的能力。同时,该地段现在无此类型店铺,现在进入该区域为零竞争,能够占据较好的市场口碑。
夏季商机无限,冷饮作为季节性较强的产品,也会十分吸引附近社区居民的光顾,从同类型商家情况来看,整个夏季就能赚回全年利润,市场的可控性较明确。
2、消费心理解构
(1)学生群体:比起超市冰箱里面的单一冰激凌和饮料来说,对
于喜欢新鲜的学生来说,在夏日更喜欢在冷饮吧里挑选自己喜欢的口味和氛围来消暑。——这样我们将切合这类学生的求新鲜、求享受的消费心理,追求喜人的销售业绩。
(2)附近居民:离校季节,我们的主要消费群体便是周边居民,
不少小卖部都销售冷饮,但居民(特别是从健身房出来的人)想坐下来一边消暑,一边享用冰淇淋时,小卖部根本无法满足他们的需求。而我们不仅要让这里成为遛弯居民的休息地点,还要将店装饰得休闲惬意,让居民一进来就有一种家的温暖和舒适,让他们成为我们的稳定客源。
(3)流动人员:此处公交站台较多,来去人员在烈日下等车难免
心躁口渴,这时,他们亦会希望有这样一家店铺能够解决酷暑带来的不爽!这样也能很好的解决大众避暑的需求。
四 投资估算
1项目创立阶段:
基础投入:设备购置以及加盟费=22000+3000=25000
店面装修:自购材料,借鉴别处装修风格自己动手减少设计装
修费用。总计4500元
先期宣传:开业及广告传单和人工费用(2天)=100+150=250元 综上:前期固定资金投入额=25000+4500+250=29750元
2项目运行阶段:
支出:店面租金:1200元/月
卫生管理费:20元/月
水电费:300元/月
其他支出:包括进货,损耗的最大限度估略为1300元/月
(每个月的总开支=1200+20+300+1300=2820元)
收入:固定收入:一次性最多可坐12人,取一个保守数字:每天固定客流量:40人,每笔消费最低额10元,总计为40×10=400元;
不定额收入:保守估计10人,每笔消费6元,总计为10×6=60元。
(每个月的总收入=(400+60) ×30=13800元)
3经济分析:
每月利润:13800-2820=10980元/月
收回成本概年限:29750/10980=2.7095约3个月
五 风险分析
不可否认的是,机遇与挑战并存,利润与风险同在,我们在看到发展机遇的同时,也不能忽视面临的挑战。冷饮吧在未来的发展年限内也面临着以下的挑战:
1、自身局限:冷饮是季节性较强的商品,一般夏天人们对它的需求多一些,
而在冬天则需求比较少,因此考虑到夏天热卖的同时,还要同时想到冬天相对冷淡的经营。虽然很多追求时尚的年轻人喜欢在冬天吃冰淇淋,但这仅是一小部分人。而且夏天和冬天人们选择的口味、品种不一样,所以需要好好考虑调整产品,如果一味追求品种全,水果等易腐烂的原料积压会很严重,增加许多成本。
2、技术革新:既然卖的是冷饮,就要保持常换常新,品种太少,新品更换频
率不快,可能很难留住回头客。为此,坚持要让自己店里的冷饮保持艺术化,其中最重要的一点,就是让冷饮在花样上不断翻新,同时也不能保证翻新的花样会迎合多少人的亲睐,这种种的不确定因素将不定期的增加我们的.投入成本。
3、竞争压力:此店业绩做出来以后,必然会引来同行的竞争,这可能会引发
价格竞争,到质量竞争,最终发展到口感和品牌的竞争,这些都将影响我们的市场占有率。
六 项目结论及前景规划
本项目预计有效期为5年,根据项目所处地理位置以及投资回报来看,该项目可以开始运行。
饮食业市场潜力巨大,前景非常广阔;而需求又是复杂多变的,其消费口味和消费心理,都可能随着社会环境的变化而变化。我们的冷饮吧也将根据自身条件和环境条件的要求,选择适合我们发展的前程:
1、 更加强调经营环境的情调、氛围
现在的消费者在销售的同时往往带有许多感性的成分,特别是最求自我的大学生群体,容易受到环境氛围的影响,更重要的是要享受那种浪漫的环境。
2、 少热、健康、可口的冷饮会占据市场
随着人们经济收入的增加,对健康也越来越重视,不仅在口感得到满足的同时也要求“可持续发展”;这将是我们后期营销产品的重中之重,直接影响我们的市场占有率。
3、 重视个性化、特色化、形象化的服务
现今,消费需求将日趋个性化,这就要求我们重视人们的具体要求,根据具体的消费时间,消费对象,消费场景。提供有针对性的产品,并据此来塑造消费者心中喜欢的形象。
4、 建立连锁经营、向周边学校进军
这主要是建立在盈利发展的大前景之下的,预计在2年内收益可观资金,开办连锁店,扩大经营,辐射品牌影响力。
摘要:房地产开发过程中的首要工作便是房地产开发项目的可行性研究,它在整个开发环节起着至关重要的作用。可行性研究是在建设项目的投资前期,通过对项目投资的环境和条件有一个深入的了解后,进一步对提出的建设和技术方案,以及生产经营方案实施的可能性、经济合理性进行理智细致的分析和评估,最终达到双赢的目的。为了实现这个目标就必须掌握房地产开发项目可行性研究的内容,对市场有一定准确的分析,利用数据进行费用测算,结合上述前期工作做出合理的经济评价。
关键词:可行性研究内容、市场分析、费用测算、经济评价
在房屋建筑领域中必不可少可行性研究,因为它对项目最终的施行,如何施行,将产生多大的经济效益有着不容忽视的作用。在技术方面,可以确定房屋的布局结构,所需的设备也随之确定;在经营方面,可根据房地产的供求情况,市场的竞争激烈与否,提出销售目标所在市场和销售手段;在管理方面,可根据实际研究结果提出项目建设的方法。综上所述,以市场预测和建设条件的调查为前提,规划设计方案作为基础,经济评价为可行性研究的核心。
一房地产开发项目可行性研究内容
1.1总论
项目的名称、性质、地理位置、占地面积,总建筑面积、建筑密度、容积率、各类建筑物的构成、投资总额、总工期等基本情况都需要在总论中体现,并说明项目提出的背景、开发建设的必要性、城市总体规划、发展全市经济的意义。
1.2市场调查和需求分析
通过对房地产市场的详细调查,开发商预测同时期人们对房屋需求,从而分析出开发项目的销售走势或者出租前景的好坏,综上,即可确定面对市场的范围和租售对象。
1.3开发项目场地的现状与建设条件分析
原建筑物的现状,周围环境的布局,开发时需要拆除的房屋面积,需要安置的原住户和人口,需要的劳动力和材料等因素都要再前期准备中考虑进去。
1.4规划设计方案
开发项目实施之前,设计人员要设计出建筑的总平面布置图。其中包括建筑物的外观设计,城市的景观设计,并且保证场内外交通布置的畅通,基础设施管网的可行性。
1.5投资估算
它是场地的购置费、拆迁安置费、工程的.总造价、手续费、规划费等相关费用的估计。
1.6经济分析、财务评价、社会经济评价
通过对项目的销售收入、预期利润、税金、租金、工期等众多影响因素变化的正确评估,以及当财务评价与社会经济评价不发生矛盾时,该项目最终可具体实施。
二房地产开发投资的影响因素分析
2.1内部影响因素
开发企业想要具备资源、能力和竞争优势,就必须寻找机会,利用机会。对投资者来说,市场机会无处不在,所有未满足的需要的都可当做机会来利用,但是在机会面前如果不加以分析和评估,那么机会只会让投资者深陷其中。因此,开发企业首先要把项目有关的不利影响和有利效益罗列出来,然后进行调查、比较、分析、评估,明确企业的自我优势,再去判别机会是否属于自己。
2.2外部因素
除了可调控的内部因素之外,不易控制的外界环境和条件时时刻刻的变化也可能会给自己创造的条件带来不利的影响。人口、经济、信息、政治法律及社会文化、自然条件、基础和公共设施,规划控制等影响因素都会作用在房地产开发的效益之上。所以,对外部因素合理的协调,就是为了最终开发商能够选择合适的开发地段。
三房地产开发项目费用测算的作用
首先费用测算为筹集开发资金提供依据,以便通过各种渠道筹集所需的开发资金,同时它可作为研究工程造价合理性的手段,以便对设计方案提出意见,在经济上达到共同的而目标。其次费用测算是作为选择最优设计方案的重要控制条件,以便选出技术先进、经济合理的设计方案。最后,费用测算作为项目建设实施过程中投资控制的依据,以便为工程预算提供重要的依据,进行竣工决算。
四主要风险因素
4.1市场风险
房地产和其他行业一样存在着市场风险,当市场的供求关系的发生波动时,相应就会引起市场的波动产生风险。因为购买力迫使房地产难以形成有效的需求,市场价格大幅波动,资源价格上涨等不定因素都会给投资者造成损失。
4.2经营风险
在房地产经营过程中会出现意想不到的失误,而在经营商的失误会直接导致风险增加。没有经过周详的调查分析或因决策的失误,错误的选择了投资地区和时机;不熟悉相关政策导致投资失败;还有可能是因企业内部管理水平和工作效率低等导致原来计划不能按期执行。
4.3利率风险
由于市场的不确定性,时常会发生变动导致利率的变动,这就造成了利率的风险。一旦风险出现,房地产开发企业融资成本及将会受到重击,从而减少了投资者的收益;同时对居民的购买力也造成了影响,最终表现为开发企业的投资收益减少。
4.4政策风险
房地产开发投资是一项政策性很强的经济活动,在相关政策的影响和制约下,房地产的投资对象情况也会随之在很大程度上受到影响。因此,投资前需要认真了解城市规划设计,土地获得方式,政策的调控等,掌握政策的基本内容,有利于安全的投资。
4.5其他风险
失去控制的人为因素或自然本身发生异常造成的损失会给房地产开发投资活动带来损失。
结束语:
房地产业在当今发展迅速,给投资者带来了可观的经济效益,丰厚的回报。但随着市场持续的走高,房屋需求有所下滑,相关政策也随之调控,房地产开发项目可行性研究就显得尤为重要,这时需要投资者和购买者都周详的了解当今的房地产市场的变化和走势,利用信息判断投资机会的可行性,最终达到投资者和购买者双赢的共同目标。
参考文献:
汤炎非,杨青著.《可行性研究与投资决策》武汉大学出版社,1998
李竹成主编.《房地产经济专业知识与实务》北京团结出版社,2001
[3]潘蜀健主编.《房地产项目投资》北京中国建筑工业出版社,1999
[4]宋春红.《论房地产开发项目可行性研究》2006
关于开发公路标牌广告的可行性分析报告
一、项目提出的理由和背景。
近年来,随着国家全面加大对公路事业的扶持力度,公路经济已经步入了一个崭新的高速发展阶段,最近省、市局专门召开了以加快路域经济发展步伐为主题的公路工作会议,提出了在五年内让公路经济发展规模在全国地市级城市中进入前二十名的任务目标。众所周知,广告已充满了我们的现代生活,能否充分利用公路标牌发布广告信息,最近我们组织人员进行了调查分析,认为:公路标牌广告具有很大的发展空间,如果加大这方面的工作力度,致力于开拓市场,可获得可观的经济效益。
二、公路标牌广告的特点和作用。
进入二十一世纪,广告媒体随着科学的发展和信息时代的到来也在发生着极大的变化,虽然出版业还占据着广告市场的领先地位,电子媒体和互联网的兴起更为广告媒体增加了新的活力,但是传统的户外标牌广告,由于其覆盖率高、观看机会多、时效性长、大的户外标牌广告有巨大的冲击力等显著特点,仍就发挥着其巨大的作用,公路标牌广告更是因其成本低、传递信息快、时效长、观众覆盖面广等特点,备受广大客户的青睐。
三、开发公路标牌广告的观众和资源优势。
我市是集工业、农业、矿产、旅游等于一体的山东省经济强市,孔孟文化名扬世界,京福、日东高速公路穿市而过,高等级的国、省道公路网业已形成,开展公路标牌广告业务,具有广大的资源优势和广泛的观众,能使发布的广告信息快速传播到全国各地的千家万户。
四、广告市场的瞻望和预测。
随着我国市场经济的深入和wto的加入,无论是制造业主还是零售商,广告主都在继续增加广告费用来推销他们的产品,塑造他们的`企业形象;第三产业的迅猛发展更是为广告市场融入了新的活力;银行、金融、建筑、保险业等,也积极利用广告这种形式,树立形象,迎接市场的挑战;公益广告、政府广告和教育广告等,也在广告市场上异军突起。这些都为我们做好公路标牌广告提供了一个广阔的市场空间。
五、我们已具备的基本条件。
******公司是具有独立法人资格和广告资质的国有公司,现拥有员工20名,其中专业技术人员2名,能够独立进行广告的审查和标牌广告的设计、制作发布业务,近期又进行了广泛的市场调研和分析,已具备大力开发公路标牌广告的基本条件。
六、经营方式。
1、按照市局统一规划,与县、市、区公路局联合开发客户市场,并实行统一管理,利润上交市局有关部门后按比例分成,由****公司具体负责广告设计、制作和发布。
2、由广告代理公司负责广告代理和设计、制作、发布,但应由****按照规划,统一管理,利润分成,时段一般不超过一年,到期续签协议合同。
七、资金来源和用途。
先期投资100万元,由**公司全额出资,用于标牌的制作和招商,待业务扩大后,再逐步增加投资。
八、效益分析和预测。
我市有国、省道近2550km,按每县、市、区平均设置4块广告标牌计划,每年可创收300万元,随着广告客户的增加,效益是相当可观的。
九、实施计划。
1、在项目批准后,我们拟先走出去,学习先进市、地公路标牌广告工作的经验和方法,尽快拿出具体的实施办法。
2、参照有关行业广告收费价格,制订我市公路标牌广告收费标准和营销办法,报有关部门。
3、合理制订今年的营销计划,并组织人员预以实施。
十、结论和建议。
本项目利用****公司现有条件,具有投资小、见效快、收益高等特点,既能规范现有公路标牌广告的管理,又能充分利用公路产业资源,在政策上和经济上是可行的。
为此,特提出以下请示和建议:
1、尽快对我市公路标牌广告进行一次摸底调查,并重新规划,报有关部门批准后,规范运作。
2、给予早期广告工作起动的资金支持。
XX年秋粮上市后,东北产区加工企业不断上调收购价格成为国内市场一大亮点。然而,受政策调控影响,期货市场资金关注度较低,受周边市场回调走势拖累回吐部分涨幅。国储、玉米拍卖区域拓展,但成交状况不佳。2月份为国内春节假期,市场购销会趋于停滞。
一、基本面分析
1、国内政府紧缩流动性引发市场回调走势
XX年下半年以来,为应对金融危机,刺激经济企稳回升,国家向市场投入大量流动性。XX年全年我国新增信贷达到9.59万亿,同比多增4.69万亿元。但是进入XX年后,信贷凶猛态势没有减弱。XX年1月份的第一周,国内新增贷款就达到6000亿之
巨。在这种情况下,银监会和央行对市场流动性的监管加大力度。1月12日晚上,央行突然宣布上调大型金融机构存款准备金率0.5个百分点,这被市场解读为紧缩货币政策的前兆。市场的反应总会提前于政策的出台,在1月7日,农产品市场冲高回落,随后步入下跌走势,当时引发市场下跌的原因并不明朗,而1月12日,央行宣布提高存款准备金率,意味着国家的币政策可能转向。对于处于资金市的农产品市场而言,国家货币政策取向的调整意味着主导市场走势的关键因素发生了变化,这一重大变化引发农产品市场全线下挫则不足为奇。国家收紧流动性的举措引发期货市场大幅回调,玉米市场虽然基本面较为有利,但难以摆脱周边市场的利空影响,跟随周边市场回调。
2、产区加工企业提价收购支撑现货价格
东北玉米加工企业不断提价收购是XX年秋粮上市之
后玉米市场的一大亮点。秋粮收购方式采用国家加企业的方式,但并未将东北玉米加工企业列入其中。虽然没有政策扶持,但在加工利润良好的情况下,加工企业不断上调收购价格。国家托市收购政策限定市场价格底部,而加工企业的不断追涨成为推动产区玉米价格上涨的直接动力。节前企业补库需求旺盛,而受托市政策及减产状况影响,农民对玉米价格产生更高期待。另外,信贷政策的调整缓解农民节前还贷压力,因此农民在节前售粮意愿不强,节前上市高峰可能不会出现。
3、国储玉米收购进展缓慢
国储收购自去年12月正式启动,然而收购进展缓慢。农民对粮价期待较高,售粮意愿不强,企业收购困难。以往年份曾经出现的“农户卖粮难”变为“企业收粮难”。以主产省吉林的农户售粮进度为例,自12 月份当地国有粮食部门收购工作正式启动以来,到12 月末时始终低于上年同期。进入1 月份后,进度虽然略超上年,但是一个显著的特点是:“上年度是农户积极卖而收购单位态度谨慎,今年是收购单位态度积极而农户意愿不强”。截至1 月5 日,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10 个玉米主产省(区)各类粮食企业累计收购XX 年新产玉米1864.8 万吨,比上年同期减少507.1 万吨。其中国有粮食企业收购417.5万吨,占收购总量的22%,比上年同期减少789.6万吨。截止1月5日,中储粮委托库点在内蒙古、吉林、黑龙江3省(区)累计收购国家临时储备玉米17.3万吨。
4、国储玉米拍卖范围拓展
自去年12月1日开始,国家暂停内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁的国家临时存储玉米竞价交易,跨省移库国家临时存储玉米继续正常交易。国家在销区继续进行玉米拍卖,增加销区玉米供给,但拍卖效果并不理想,12月下旬之后拍卖成率持续下滑。1月19日,拍卖区域拓展至华北地区,增加河北及山东地区,两地拍卖数量均在10万吨左右,拍卖起价与销区一致,但实际拍卖效果较差。国家拓展拍卖区域,意图平衡区域供给,而拍卖价格维持一致,表明国家并不希望打压市场价格。随着成交率的下滑,国储玉米拍卖对市场的影响淡化。
玉米市场国家调控能力较强,现货供给又相对充裕,资金操作谨慎,市场关注度不高。秋粮上市后东北加工企业不断上调收购,推动产区玉米价格不断上升。春节之后,随着天气转暖,农民出售意愿将增加,而加工企业收购积极性可能下降,玉米价格可能出现回落。
二、各类型企业套保操作方案
近两年来,国家对玉米市场调控力度增强令相关企业操作难度较大,结合期现货市场,拓展经营途径,可以帮助企业进行正常的生产并规避市场风险。
作为代表国家进行收购的中央储备企业,在XX年秋粮收购中充当市场收购主体。然而,XX年国家收储政策进行调整,补贴南方十六省饲料企业进入东北产区收购,国储一家独大的局面发生变化。另外,由于东北产区加工企业不断上调收购价格,导
致市场价格远远脱离国家托市收购价格,收购价格的差异令国储实际收购数量稀少。按照国家收储政策来看,当市场价格高于1600元/吨以上时,国家将停止补贴。假设国储收购主体以及市场收购主体可以通过调整收购玉米质量标准达到暗地提高收购价格的目的,那么政策限定的玉米收购价格上限可能在1650元/吨。虽然目前由于加工企业提价收购,产区收购价格超过政策价格上沿,但是后期价格将向政策价格区域回归。按照1650元/吨的价格计算,5月合约成本在1850元/吨左右,9月合约成本在1930元/吨。如果期货价格上升至目标价位,国储企业可以进行卖出套保操作。
作为市场消费主体的大型用粮企业,为了维持企业正常生产,必须要储备一定的原料库存。不过,需要根据行情变化节奏,调解收购进度。从目前情况来看,产区现货价格维持高位运行,但期货市场出现调整走势,期货市场表现弱于现货市场。企业节前收购逐渐结束,而期货市场目前价位处于中值附近,不宜操作,暂时观望为宜。如果期货市场价格5月合约价格下跌至1750元/吨附近,9月合约下跌至1800元/吨附近,企业可以入场建立多单。
作为市场流通主体的贸易企业,目前阶段而言,操作难度较大,现货价格居于高位,期货市场走势弱于现货市场,操作机会不大,等待春节之后市场走势明朗在采取行动为宜。
企业类型 套保方案
中储粮企业:期货市场5月合约价格上升至1850元/吨,9月合约价格上升至1930元/吨,可以卖出套保。
加工企业:期货市场5月合约价格下跌至1750元/吨,9月合约价格下跌至1800元/吨,可以买入套保。
贸易商:暂时观望
25位用户关注
37位用户关注
97位用户关注
34位用户关注
28位用户关注
71位用户关注
97位用户关注
69位用户关注
58位用户关注
49位用户关注